为认真贯彻落实党中央、国务院关于审计工作的部署要求,进一步规范学校内部财务管理,加强内部审计监督,规范经济行为,提升资金使用效益,依据《中华人民共和国审计法》《中共内蒙古自治区委员会审计委员会关于加强内部审计工作的实施意见》,落实2025年度审计处工作安排,现开展2023-2024年度财务收支内部审计工作。有关事项公告如下:
1.审计范围:2023年1月1日至2024年12月31日期间学校财务、17个二级学院的财务收支活动。如有必要,将追溯到以前年度或延伸审计至相关单位。
2.审计内容:审查财务收支的真实性、合法性和效益性,涵盖预算编制与执行、收入与支出管理、资产管理、政府采购等方面,重点关注重大经济决策、专项资金使用、内部控制执行及以前年度审计发现问题整改情况。
3.审计时间:2025年3月30日至2025年7月10日。审计期间,欢迎广大师生通过电话、邮件等方式向审计处反映与审计相关的情况。
4.联系方式:审计处办公室位于行政楼414室。联系人:何学锋、陈烨;联系电话:0474-8989126,电子邮箱:1464944406@qq.com。
集宁师范学院审计处
2025年3月24日