集宁师范学院审计处成立于2021年9月,是学校内部审计工作的职能部门,内设审计科、综合管理科,现有工作人员三名,处长一人,副处长一人,科长一人。
学校审计工作依照《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《教育系统内部审计工作规定》等,制定学校内部审计工作规章制度,并按照国家法律、法规、政策对学校财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议。
学校审计工作在学校党委行政的领导下, 紧紧围绕学校党政中心工作,全面履行职责,坚持依法审计,完善体制机制,突出重点难点,创新内部审计方式手段,加大内部审计监督力度,提升内部审计工作效能,促进各项经济活动规范运行,推进治理体系和治理效能,为学校教学、科研及各项事业的健康发展保驾护航。
审计处在校长直接领导下依法独立行使内部审计监督。在业务上接受上级审计机关和业务部门审计机构的指导、检查和评估。