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集宁师范学院规章制度建设内部审计公告
2025-06-25 17:29  
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为进一步完善学校规章制度体系建设,强化学校规章制度的规范管理,根据内蒙古自治区教育厅印发的《关于开展高校章程执行和制度体系建设情况评估工作的通知》要求,学校决定自2025年6月对校内规章制度体系建设等情况开展内部审计。现将有关事宜公告如下:

一、内部审计对象

学校各职能部门、教学部门。

二、内部审计范围

内部审计主要围绕学校现行规章制度的制定、修订、执行及监督等开展情况,重点关注以下方面:

1.规章制度的合规性:审查各项规章制度是否符合国家法律法规、政策方针,上级主管部门的规定,学校章程的执行情况等,是否存在与之相悖或冲突的情况。

2.规章制度的完整性:检查学校在教学管理、科研管理、学生管理、财务管理、资产管理、人事管理等各个业务领域是否建立了全面、系统的规章制度,是否存在制度空白或漏洞。

3.规章制度的合理性:评估规章制度的内容是否科学合理,是否符合学校实际情况和发展需求,是否有利于提高工作效率和管理水平,是否能够有效防范风险。

4.规章制度的执行情况:通过查阅资料、实地走访、访谈等方式,了解各部门、二级学院对规章制度的执行力度,是否存在执行不到位、走过场或选择性执行等问题,以及执行过程中存在的困难和问题。

5.规章制度的动态管理:审查学校是否建立了规章制度的定期清理、评估和修订机制,是否能够根据法律法规的变化、学校发展及管理需要及时对规章制度进行更新和完善。

三、内部审计方式

采取查阅资料、现场检查、访谈等多种方式开展工作,必要时可延伸至相关部门或二级学院。

四、内部审计时间

拟定于2025年7月10前完成,现场检查、访谈等时间根据实际情况提前告知。

五、内部审计要求

1.各部门、二级学院要高度重视,积极配合审计处开展工作,按照通知要求及时、准确、完整地提供最新规章制度,不得拒绝、拖延或隐瞒。

2.工作人员要严格遵守内部审计工作纪律,依法依规开展工作,做到客观公正、实事求是,确保内部审计工作质量;

3.对内部审计发现的问题,各部门、二级学院要认真分析原因,积极落实整改,学校将对整改情况进行跟踪检查。

联系人:何学锋

特此公告



                                       集宁师范学院

                                         2025年6月25日


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